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相似文献
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1.
事业单位内部控制管理初探   总被引:1,自引:1,他引:0  
文章阐述了事业单位内部控制制度的内涵,分析了事业单位内部控制的现状及存在的缺陷,并从领导重视程度、内部分工及管理等方面剖析了原因,在此基础上,提出了增强内部控制意识、加强会计的培训、充分发挥内部审计的作用和加强内部监督检查等完善事业单位内部控制管理的措施。  相似文献   

2.
完善企业内部控制制度,保证会计信息质量,对于完善公司治理结构和信息披露制度,保护投资者合法权益并保证资本市场有效运行,均有着非常重要的意义。构建现代企业内部控制体系可以从以下方面入手:完善企业的控制环境;进行全面的风险评估;设立良好的控制活动;建立统一的管理资讯系统;加强企业的内部监督。  相似文献   

3.
会计监督是会计的基本职能之一,它不仅是建立现代企业制度的基本要求,而且是我国经济监督体系中非常重要的一部分。加强会计监督有利于加强企业的内部控制,保护企业的财产安全,保证企业的正常运行、持久发展;还有利于完善社会主义市场经济秩序。经过三十多年的改革开放,我国在建设社会主义市场经济的进程中逐渐形成了国家监督、企业内部监督和社会监督三位一体的会计监督体系,并取得了令人鼓舞的成绩。然而,随着经济的高速发展,一些单位由于内部管理力度薄弱,会计监督职能弱化,从而出现了企业会计工作秩序混乱、会计信息失真等状况。针对文中出现的问题,笔者从我国企业会计监督的外部环境和内部环境进行研究,对其妥善应对会计信息失真、内部控制制度失调、企业内部管理混乱和会计从业人员的职业道德有待加强等问题提出相关的建议对策。  相似文献   

4.
郭丽华 《安徽农学通报》2012,18(4):118-118,120
分析了科研项目经费使用中存在的主要问题,并提出相应的改进措施,包括加强合同预算控制、健全内部控制制度、加大监管力度及加强政府采购服务功能。  相似文献   

5.
新疆兵团农牧团场,相对于经济发达地区按市场经济规律规范管理运作的同等规模的企业,其内部控制(包括内部管理控制和内部会计控制)不够完善,会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序不够规范,预算管理和风险管理系统不够健全,制度规范的执行力度不够。顺应市场经济的要求,加强团场内部控制制度的建设,是改进财务管理的重要方面。  相似文献   

6.
从农业科研单位内部控制体系建设和农业科研事业单位业务层面内部控制建设两个方面,探讨了农业科研事业单位通过内部控制加强自身管理.农业科研单位内部控制体系建设程序包括制定制度汇编、制定内控手册、单位内部管理优化、单位内部管理信息化;建议农业科研事业单位加强业务层面内部控制建设,注重预算业务内部控制建设、收支业务内部控制建设、政府采购业务内部控制建设、合同管理内部控制建设、资产管理内部控制建设、农业科研项目内部控制建设等方面.  相似文献   

7.
针对目前科研单位内部控制意识不强,对绩效重视不足,预算约束缺乏刚性,审计监督力度不够等问题。本文简述了科研单位内部控制对整个经济社会的广泛影响,从建立内部控制环境、加强预算管理、提高科研经费率、资产管控和提高财务风险意识等方面入手,就如何建立健全科研单位内部控制制度进行了探讨。  相似文献   

8.
通过对"亿元担保重挫隧道股份"的案例的分析,结合内部控制相关理论,指出企业盲目担保的主要根源及现状。提出建立完善企业担保业务内部控制制度的相关建议,银行也应从建立健全信贷业务的内部控制制度着手,为防止企业盲目担保提供理论基础。  相似文献   

9.
中小企业是大众创业的重要载体,在增加社会就业率、促进经济加速发展、加快科技创新、维持社会和谐稳定等方面不可替代的作用。中小企业内部控制制度不完善、实施困难,将直接影响到中小企业的持续经营和进一步发展。企业经营成功与否的关键在于企业内部控制制度能否被有效实施。所以,逐步建立和完善企业内部控制体系对促进中小企业的可持续发展,商业管理和有效的风险防范,确保与会计相关的信息的正确性和真实性与其他方面保证资产和资源的安全性和完整性具有极其重要的意义,更有利实现企业的预期所定下的目标与经营方针。本文针对于中小企业内部控制问题对中小企业发展,结合中小企业本身的特点,分析了中小企业内部控制问题的现状和存在的不足,阐述了建立完善有效的内部控制制度的必要性,并提出了相关对策。  相似文献   

10.
企业内部控制制度的健全和完善,对于加强内部结构的治理、堵塞内部管理方面的漏洞、提升民营企业的竞争能力等诸方面都起到非常重要的作用。本文从我国民营企业内部控制的基本规范的研究着手,通过调查了解民营企业内部控制制度的当前状况,剖析其存在的问题,并提出完善民营企业内部控制制度的对策。  相似文献   

11.
省级农业科研单位政府采购预算管理问题与对策分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合福建省农业科学院政府采购预算管理的实际情况,针对省级农业科研单位政府采购预算管理存在的政府采购预算与部门预算不同步、采购预算政策重视程度不够、采购预算管理和财政支出计划脱节等问题,从推进采购预算编制改革、建章立制、完善政府采购预算的编制制度等方面提出相应的对策,以期促进省级农业科研单位政府采购预算管理工作顺利进行。  相似文献   

12.
试论中小企业内部控制制度构建   总被引:1,自引:0,他引:1  
中小企业健康有序的发展需要内部控制制度保驾护航。中小企业内部控制制度构建的关键是提高企业全体员工对内部控制的认识;建立健全行之有效的内部控制制度,包括解决好企业内不相容职务分离的问题,强化对内部控制制度实施情况的检查与考核,利用外部监督、中介组织的监督,完善中小企业内部控制体系;从内部控制的目标出发,加强对会计信息、资产和经营活动的控制力度。  相似文献   

13.
敬洋 《湖南农业科学》2010,(6):131-132,135
从农业科研事业单位的种子企业的权责不清、机制不活、会计机构独立性差、会计人员素质低、内部会计控制制度不完善的实际出发,对完善内部会计控制进行了探讨。提出应深化产权制度改革,建立健全现代企业制度,加强对内部控制行为主体"人"的控制,把内部控制工作落到实处,构筑严密的以内部会计控制为中心的种子企业内控体系,树立风险意识,建立有效的风险管理系统等对策。  相似文献   

14.
从农业科研事业单位的种子企业的权责不清、机制不活、会计机构独立性差、会计人员素质低、内部会计控制制度不完善的实际出发,对完善内部会计控制进行了探讨.提出应深化产权制度改革,建立健全现代企业制度,加强对内部控制行为主体"人"的控制,把内部控制工作落到实处,构筑严密的以内部会计控制为中心的种子企业内控体系,树立风险意识,建立有效的风险管理系统等对策.  相似文献   

15.
关于农业科研单位内部控制建设的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析农业科研单位内部控制存在的问题,提出从完善内部控制环境、进行科学的风险评估、采取有效的控制活动、建立顺畅的信息与沟通系统、加强内部监督机构等5个方面加强内部控制建设。  相似文献   

16.
会计信息化条件下,企业会计核算和会计管理的环境发生了很大变化,对企业内部控制制度形成了极大的冲击,传统的内部控制机制和手段很难适应信息化条件下企业的需要。建立一套科学、有效的内部控制制度是企业信息化环境下的内部控制制度是企业亟需解决的问题。本文通过对会计信息化的内部控制现状的阐述,探讨解决在会计信息化下内部控制的对策。  相似文献   

17.
介绍了农业科研事业单位内部控制建设存在的问题,并在此基础上提出了提高认识,树立内部控制建设;完善内部控制制度,健全内部控制体系;加强内部评价及监督体制;强化预算管理,提高执行效率的意识等一系列措施.  相似文献   

18.
随着我国经济社会的不断发展和社会的全面进步,行政单位审批与监督在不断的加强和完善,与此相对应,企业单位的内部监督机制却相对表现不足。对此,本文从现实需要的角度出发,对企业单位内部监督的特点和作用进行了分析研究,同时认为,加强和完善企业单位的内部监督机制一是要加强对企业单位的内部审计监督并建立监督委员会;二是加强对企业单位的内部审计监督并建立监督委员会;三是要加强企业单位内部监督机制建设;四是要加强自下而上的内部监督;最后是要加强对企业单位监督人员的制约,通过这几方面的努力来不断地加强和完善企业单位的内部监督机制,从而促进企业单位的良性循环与健康发展。  相似文献   

19.
李慧 《安徽农业科学》2012,40(32):15963-15965,15981
分析了四川省农村贫困的现状、特点及贫困形成的原因,并提出改善四川省农村贫困状况的对策,即完善财政资金反贫困制度设计,完善金融反贫困制度设计,加大地方政府的产业政策扶持力度,加强社会保障制度设计,加大基础设施投入力度和加强对农民的培训教育等措施。  相似文献   

20.
郑玉军 《农业与技术》2009,29(6):130-132
通过对我国中小企业财务管理的现状、存在的问题及原因进行分析,提出了建立健全企业内部控制制度;强化运营资金控制管理;拓展融资渠道,增强融资能力;加强财会队伍建设,提高企业全员管理素质等加强中小企业财务管理的对策建议。  相似文献   

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